用友t3期间损益结转设置 用友t3期间损益结转

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1、产生这种情况的原因,排除因为没有录入凭证这种低级错误外,就是不能结转的该月凭证没有记账。

2、按正常的会计核算程序,应该录入凭证、审核凭证、凭证记账,然后才可以期末结转。

3、用友T3中,考虑到小企业需求,所以可选凭证不需要审核功能,但是凭证一定要记账。

4、没记账的凭证视同草稿,只有经过记账后才能成为正式的凭证。

5、《所选科目余额为零,没有生成转账凭证》的情况,原因可能是先前录入的凭证没有通过审核或是出纳签字和记账。

6、结转一般都是在月末进行,只有把当期的会计凭证都记账了,才能通过期末里的转账生成的功能进行对应结转、自定义结转和期末损益结转。

7、扩展资料:根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转;每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。

8、在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项,一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向;例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按借方正数结转至本年利润。

9、二是按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转;例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按贷方负数结转至本年利润。

10、参考资料来源:百度百科-结转损益。

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